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张掖市民乐县人民武装部2020年度部门决算情况说明

发布机构:民乐县政务服务中心 2021-09-30 17:35:35

目录

一、单位概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

     五、其他需要说明的事项

六、专业名词解释


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。

2.组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。

3.发动和组织民兵参加三个文明建设,完成急难险重任务。

4.战时组织带领民兵参军参战,支援前线。

5.负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

6.会同有关部门进行战争潜力调查,做好相关动员准备工作。

7.落实参训人员,做好兵员管理、动员集结等工作。

8.协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。

9.协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

10.完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

(二)机构设置

1.军事科

(1)拟制民兵军事训练计划、筹备训练器材,组织民兵军事训练和业务理论学习,完成上级部署的训练任务,检查指导基层军事训练。

(2)负责民兵、预备役的组织建设和整顿,督促检查民兵组织落实,搞好民兵实力和预备役及地方军队转业人员专业技术人员的登记、统计工作。

(3)在部统一安排和地方有关部门协助下,具体负责征兵工作。

(4)配合有关部门搞好军民联防,负责组织民兵执行战备执勤,抢险救灾和维护社会治安任务。

(5)负责民兵武器装备的管理、调整使用和实力统计,防止武器、弹药、装备丢失、被盗,确保安全。

(6)负责组织本部干部、职工的军事、业务训练和行政管理教育,做好安全防事故工作。

(7)拟制本县战时动员计划,做好战时动员的各项准备工作,协同有关部门做好人民防空和交通战备工作。

(8)协助有关部门做好复员、转业、退伍军人的安置工作。

2.政工科

(1)负责民兵、预备役的政治教育,搞好民兵执勤、训练和战时的思想工作

(2)抓好全民教育,协同地方有关部门,共同制定全民国防教育的规划、计划、实施方法、内容,具体组织实施教育。

(3)贯彻执行党的干部政策,协同有关部门做好专武干部的教养教育、选拔调配考核管理等工作。

(4)搞好征兵工作中的宣传教育,做好应征青年和加入民兵组织人员的政治审查工作。

(5)负责武装部机关的组织建设、党务工作及政治工作,并了解、督促党委决议的贯彻执行。

(6)按照上级政治机关的指示和要求,保证民兵政治教育和科学文化教育的内容、时间、效果落实,组织好机关干部、职工学习政治理论和科学文化知识,开展机关文体活动。

(7)负责群众、联络、保卫和新闻报道工作,抓好机关干部、职工的计划生育。

(8)协助有关部门做好军地两用人才的开发、使用和拥军优属工作,积极参加社会主义精神文明建设。

3.保障科

(1)负责公文打印、编号、收发、传阅、销毁、存档和立卷等工作。

(2)严守保密规定,做好保密工作,接待处理来信、来访。

(3)负责经费管理、使用和物质保障工作,严格执行财经纪律,做到年初有预算、年终有决算、定期向部领导汇报各种经费的收支情况。

(4)负责被服装具的计划、购置、发放和管理。

(5)认真管理好本部的营产营具、物资、水电、车辆和油料。建立健全油料消耗、物资进出、水电收费等各项规章、制度。

(6)负责本部基本建设的规划,庭院美化、绿化,逐步完善生活设施的配套,做好卫生、防病工作。

(7)做好平时的生活管理、生产经营和战时动员的后勤准备工作,保障后方勤务。

二、2020年度部门决算报表(报表见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计148.47万元,支出总计148.47万元。与2019年决算数相比,收入增加29.1 万元、增长19.5%,支出增加29.1 万元、增长19.5%,主要原因是人员工资增加及国防支出增加。

本部门2020年度收入合计148.47万元,其中:财政拨款收入148.47万元,占100%。

本部门2020年度支出合计148.47万元,其中:基本支出112.47万元,占75.8%;国防支出24.08万元,占24.2%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计148.47万元,较上年决算数增加29.1万元,增长19.5%。主要原因是人员工资增加和国防支出增加。较年初预算数增加29.1 万元,增长19.5%。主要原因是调整人员工资,人员工资增长及国防支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计148.47万元,较上年决算数增加29.1万元,增长19.5%。主要原因是调整人员工资,人员工资增长国防支出增加。较年初预算数增加13.99 万元,增长16.6%。主要原因是调整人员工资,人员工资增长及国防支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:人员工资支出98.99万元,占66.67%,较年初预算数增加13.99万元,主要原因是人员工资福利预算,国防支出24.08万元,占34.6%,较年初预算数增加10万元,

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出148.47万元。其中:人员经费98.99万元,较上年增加13.99 万元,主要原因是人员工资增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、奖金、住房公积金、抚恤金。国防经费24.08万元,较上年增加10 万元

四、“三公”经费情况说明

2020年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

六、专业名词解释


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